为进一步提升学校内部管理水平,强化风险防控能力,4月9日我校内部控制评价与报告编制工作布置会在行政楼会议室召开。校长安进出席会议并发表讲话。资产管理处、基本建设处等相关部门负责人参加会议。
会议指出,审计处作为内部控制评价责任部门,计划财务处作为内部控制报告编制责任部门,两部门需在各自职责范围内协同推进相关工作,确保内部控制体系持续优化、有效运行,保质保量完成2025年内部控制评价与报告编制工作。
校长安进在讲话中指出,内部控制是保障单位经济活动合规、安全、高效的重要基础。他强调,审计处要扎实履行评价职责,客观揭示内控缺陷;计划财务处要高质量完成报告编制工作,真实反映单位内控状况。他特别要求资产管理处、基本建设处等重点部门积极配合,认真开展自查自评,为评价和报告编制提供有力支撑。
审计处负责人张杰介绍了2025年度内部控制评价工作的总体安排,包括评价范围、评价方法、时间节点及缺陷认定标准等。他表示,审计处将独立、客观地组织实施评价工作,重点检验资产管理、基本建设等关键领域内控设计与执行的有效性,并提出整改建议。
计划财务处负责人陈赞就内部控制报告编制工作作了说明。他表示,计划财务处将严格按照规范要求,以审计处评价结果为基础,组织编制内部控制报告,确保内容完整、数据准确、报送及时。
在交流讨论环节,资产管理处、基本建设处等部门代表就评价配合、资料提交等具体问题进行了交流,审计处与计划财务处分别作出解答。
此次会议进一步明确了内部控制评价与报告编制工作的实施路径。审计处与计划财务处将各司其职、密切协作,确保按时高质量完成年度内部控制工作任务,为学校健康可持续发展提供坚实保障。

